Sommario
In questo articolo viene illustrato come generare ordini a fornitore da richiesta di acquisto.
Creazione automatica di ordini a fornitore da una richiesta di acquisto
Per generare ordini a fornitore da una richiesta di acquisto seguire questi passaggi:
- Da menù di Perfetto doppio click su [Approvvigionamenti > Controllo approvvigionamenti > Ordini a fornitore > Generazione da Rda]
- Nel riquadro “Numero” selezionare le richieste di acquisto
- Compilare i filtri nei riquadri “data” e “tipo doc. di origine”
- Premere il bottone “avanti”
- Nella griglia vengono riportate tutte le Rda estratte, nel campo “Sel” applicare il flag alle richiesta di acquisto desiderate
- Premere il bottone “avanti”
- Premere il bottone “elabora” per avviare l’elaborazione
- Confermare l’operazione con il bottone “fine”
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